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企业内部控制制度
第一章总则
第一条制度目的
为加强本公司内部控制建设,规范经营管理行为,防范和化解各类风险,保障资产安全完整,提高经营效率和效果,促进公司战略目标的实现,根据《中华人民共和国会计法》《企业内部控制基本规范》及相关配套指引,结合公司实际情况,制定本制度。
第二条适用范围
本制度适用于公司总部及所属各子公司、分公司、事业部等各级单位(以下统称”各单位”)。各参股公司参照执行。
第三条基本原则
公司内部控制遵循以下基本原则:
全面性原则:内部控制贯穿决策、执行和监督全过程,覆盖公司及所属单位的各种业务和事项
重要性原则:在全面控制的基础上,关注重要业务事项和
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