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- 2026-08-07 发布于江西
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财务审计流程详解工作手册
1.第一章财务审计概述
1.1审计的基本概念与目的
1.2审计的类型与适用范围
1.3审计的流程与阶段
1.4审计的法律法规与标准
2.第二章审计计划与准备
2.1审计计划的制定与执行
2.2审计团队的组建与分工
2.3审计资料的收集与整理
2.4审计风险的识别与评估
3.第三章审计实施与执行
3.1审计程序的执行与实施
3.2审计工作的具体操作流程
3.3审计证据的收集与验证
3.4审计工作的质量控制与复核
4.第四章审计报告与沟通
4.1审计报告的编制与内容
4.2审计报告的提交与反馈
4.3审计结果的沟通与解释
4.4审计结论的运用与后续跟进
5.第五章审计问题与整改
5.1审计中发现的问题与处理
5.2审计问题的整改与跟踪
5.3审计整改的评估与验收
5.4审计整改的长期影响分析
6.第六章审计档案与归档
6.1审计资料的归档要求
6.2审计档案的管理与保存
6.3审计档案的调阅与查阅
6.4审计档案的销毁与处理
7.第七章审计合规与风险管理
7.1审计合规性检查与验证
7.2审计风险的识别与应对
7.3审计合规的持续改进
7.4审
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