保证金自查报告(3篇)
第一篇
为严格落实《住房和城乡建设部办公厅关于进一步做好工程建设领域保证金清理规范工作的通知》《财政部关于加强政府非税收入管理的通知》及属地国资委关于国有资产风险防控的相关要求,我公司于2024年3月10日至3月25日组织专项工作组对2021年1月至2024年2月期间涉及的各类保证金缴纳、收取、退还、管理及台账建设情况开展全口径自查,覆盖公司总部及下属12家全资子公司、8家控股子公司、37个在建施工项目部,涉及合同总金额127.64亿元。
本次自查工作由公司总会计师担任组长,法务总监、工程副总经理担任副组长,成员涵盖财务部资金科、法务部合同科、工程管理部质量科、人力资源
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