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- 2026-08-07 发布于河北
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建筑工程竣工财务决算审计工作方案计划
一、审计目标与依据
(一)审计目标
本审计工作旨在通过对建筑工程项目竣工财务决算的全面审查,核实决算编制的真实性、合法性、合规性及完整性,客观评价项目资金使用效益与财务管理水平,揭示项目建设及财务管理中存在的问题,分析原因并提出针对性改进建议,以规范基建财务行为,提高投资效益,为项目竣工验收、资产移交及后续管理提供依据。
(二)审计依据
本次审计将严格遵循国家及地方相关法律法规、财经制度及行业规范,主要包括但不限于:《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国预算法》、《基本建设财务规则》、《建设工程价款结算暂行办法》、《会计师事务所从事基本建设工程预算结算决算审核暂行办法》以及项目立项批复、可行性研究报告、初步设计概算、招投标文件、施工合同、补充协议等项目相关文件资料。
二、审计范围与内容
(一)审计范围
本次审计范围涵盖[项目名称]从项目立项至竣工验收交付使用全过程的财务收支及相关经济活动。具体包括项目法人单位(或建设单位)的财务核算资料、与项目相关的勘察、设计、施工、监理、采购等单位的经济合同及结算资料,以及项目资金的筹集、管理、使用和项目概(预)算执行、工程结算、竣工决算编制等方面。
(二)审计内容
1.项目前期工作与概(预)算执行情况审计:
*审查项目立项、可行性研究、初步设计等审批程序的合规性,以及各项审批文件的完整性与有效
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