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2026年审计问题自查报告

一、自查工作总体开展情况

2026年,本单位严格对照《中华人民共和国审计法》《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》及上级主管部门2026年度审计工作部署,于2026年3月15日至5月30日组织开展全覆盖审计问题自查,覆盖2024-2025年两个完整会计年度的财政收支、项目运营、资产管理、内部控制等全部业务领域,涉及本级机关及下属8个二级事业单位、3个全资子公司。本次自查成立由主要负责人任组长、纪检监察、财务、审计、业务部门骨干组成的专项工作组,明确“责任到人、逐项核查、不留死角、立行立改”的工作原则,累计梳理业务台账1276份、财务凭证4.

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