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  • 2026-08-11 发布于广东
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安全生产自查整改分析报告

一、自查基本情况

自查时间

2023年10月15日至2023年10月20日

自查范围

全员覆盖,重点场所包括:

-生产车间:精细化工装置区、包装车间

-设备设施:压力容器、动火设备、电气设备

-管理制度:安全生产责任制、操作规程、应急预案

保障措施

成立由安全总监牵头的自查小组;

全员参与,部门联动检查;

确定重点区域(高处临边)、重点设备(输送泵)、重点环节(动火作业);

使用《安全检查记录表》统一标准

二、整改措施及成效

整改措施清单

序号

具体问题

整改措施

完成节点

验收情况

1

动火作业审批流程不清晰

编制作业票证范本,组织专项培训

2023年10月22日

已验收完成

2

部分设备安全标签缺失

完善设备档案,电子化管理

2023年10月24日

已验收完成

3

应急演练记录不完整

建立演练档案数据库,补充2023年1-9月缺失记录

2023年10月26日

已验收完成

4

防护用品发放记录不准确

更新采购台账,提高数据透明度

2023年10月25日

已验收完成

三、事故隐患存在问题

问题汇总(危险源分析)

隐患类别

具体表现

风险系数

整改描述

物理性

承压设备法兰螺栓缺失

3级

已完成设备检修,重新紧固

化学性

危化品存储区域温度传感器故障

2级

更换传感器,升级监测系统

电气性

临时用电设备未装漏电保护装置

2级

现场整改,新增空气开关

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