吉林省2021年上半年内审师?内部审计根底?:内部控制的
定义模拟试题
审计中都对舞弊进行测试并尽可能进行追查C协助设计控制系统以防止舞弊D评价控制系统在防止潜在风险暴露方面的充分性和有效性与采购流程相关的一个风险是订货数量可能超过了组织的需求量以下控制能防止这种情况的是A在请购单被提给采购部门之前由用料部门主
一、单项选择题〔共25题,每题2分,每题的备选项中,只有1个事最符合题
意〕
1、内部审计师疑心某人力资源管理计算机系统中存在错误数据,诸如无效的工
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