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- 2026-08-12 发布于海南
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监事会职责与内部控制结合
在现代公司治理结构中,监事会作为专门的监督机构,其职责履行的有效性直接关系到公司的规范运作与健康发展。而内部控制体系作为企业防范风险、提升经营效率、保障信息真实可靠的重要机制,同样是公司治理不可或缺的核心环节。将监事会职责与内部控制建设有机结合,不仅能够使监事会的监督更具针对性和深度,更能从根本上筑牢企业防范风险的“防火墙”,是完善公司治理、实现企业可持续发展的关键所在。
一、内部控制:现代企业稳健运营的内在需求
内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工共同实施的、旨在实现控制目标的过程。其目标涵盖了合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进企业实现发展战略等多个维度。一个设计科学、执行有效的内部控制体系,是企业抵御内外部风险、提升治理水平的基础,也是保护投资者利益、维护资本市场秩序的内在要求。它通过对业务流程的梳理、关键控制点的设置、授权审批的规范、信息系统的支撑以及持续的监督与改进,形成一个环环相扣、相互制约的管理闭环。
二、监事会职责的核心:监督与制衡的法定使命
根据《公司法》及相关法律法规,监事会的核心职责在于对公司的财务、经营决策、董事及高级管理人员的履职行为进行监督,确保公司利益和股东权益得到保护。具体而言,监事会有权检查公司财务,对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法
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