- 0
- 0
- 约3.51千字
- 约 10页
- 2026-08-13 发布于河北
- 举报
内审试题及答案解析
一、单选题(每题3分,共30分)
1.内部审计的目的不包括以下哪项?
A.评估组织内部控制的有效性
B.发现组织运营中的问题并提出改进建议
C.保证组织财务报表的准确性
D.促进组织目标的实现
2.内部审计师在审计过程中发现重大问题时,应首先采取的措施是?
A.立即向管理层报告
B.深入调查问题的细节
C.与被审计部门沟通解决方案
D.记录问题并继续审计其他领域
3.以下哪种审计证据的可靠性最高?
A.被审计单位提供的内部文件
B.审计人员亲自观察获得的证据
C.询问被审计人员得到的口头证据
D.外部独立机构提供的证明文件
4.内部审计的范围主要取决于?
A.审计委员会的要求
B.管理层的授权
C.组织的规模和性质
D.内部审计部门的资源
5.在审计内部控制时,以下哪项不属于控制活动的内容?
A.授权审批制度
B.风险评估
C.财产保护控制
D.会计系统控制
6.内部审计师在进行审计抽样时,以下哪种抽样方法适用于总体特征差异较大的情况?
A.简单随机抽样
B.系统抽样
C.分层抽样
D.整群抽样
7.审计报告中应包括以下哪些内容?(多选)
A.审计目的、范围和方法
B.审计发现的问题及建议
C.被审计单位的反馈意见
D.审计人员的资质证明
8.内部审计师在评价组织的风险管理时,
原创力文档

文档评论(0)