江苏2025自考[会计学]审计学考前冲刺练习题
一、选择题
1.审计的目的是()
A.查明错误和舞弊
B.对财务报表的真实性、合规性发表意见
C.提供咨询服务
D.对企业内部控制进行评价
2.下列哪项属于审计证据的可靠性程度较高的是()
A.文件记录
B.口头陈述
C.间接证据
D.直接证据
3.下列审计程序中,属于实质性程序的是()
A.了解内部控制
B.分析程序
C.检查文件记录
D.询问管理层
4.下列关于审计抽样风险的说法,正确的是()
A.抽样风险与样本量成正比
B.抽样风险与样本量成反比
C.抽样风险与总体规模成正比
D.抽样
您可能关注的文档
最近下载
- 饮食与癌症PPT课件.ppt VIP
- 法兰连接尺寸HG20592-2009.docx VIP
- JJG 561—2016 近区电场测量仪.pdf
- JGJT405-2017 预应力混凝土异型预制桩技术规程.docx
- 66、消火栓系统管道安装隐蔽工程验收记录.pdf VIP
- 洛源驱动器使用说明书.pdf VIP
- WK2204-UART或SPI或I2C扩展为4路UART串口.pdf VIP
- 加油站企业安全风险辨识分级管控清单.pdf VIP
- 四川省自贡市2024-2025学年八年级上学期期末考试数学试卷(含答案).pdf VIP
- (高清版)B-T 10095.1-2022 圆柱齿轮 ISO齿面公差分级制 第1部分:齿面偏差的定义和允许值.pdf VIP
原创力文档

文档评论(0)