财务审计岗位职责及内部控制风险防范
部门讨论应收账款回收情况识别客户违约风险为业务部门提供培训如讲解费用报销的合规要求合同签订的财务注意事项四案例某制造企业资金内控风险的审计防控实践某制造企业曾发生财务人员挪用资金的事件原因是网银U盾由一人保管资金对账由财务人员自行完成为解决
一、引言:财务审计与内部控制的协同逻辑
财务审计是企业风险防控体系的“监督哨”,内部控制是企业风
险防范的“防火墙”——两者共同构成企业财务安全与运营合规的核
心防线。根据《企业内部控制基本规范》(财会〔2008〕7号)与
《中国注册会计师审计准则第
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