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2026年企业内审实务与规范操作练习题.docx

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2026年企业内审实务与规范操作练习题

一、单选题(共10题,每题2分,共20分)

1.某制造企业内审员在审计生产车间时,发现部分原材料未按规定进行入库验收。根据《企业内部控制基本规范》,内审员首先应采取的措施是()。

A.立即停止该车间生产活动

B.调阅入库验收记录,核实问题性质

C.向管理层汇报并要求处罚相关人员

D.拍照取证并记录审计发现

2.某外贸公司内审员在审计出口业务流程时,发现部分单证未按规定加盖公章。根据《外贸企业会计制度》,该问题可能导致的直接后果是()。

A.增加关税负担

B.影响货物清关

C.被海关处罚

D.导致汇率损失

3.某商业银行内审员在审计信贷审批流程时,发现部分贷款审批人存在代签现象。根据《商业银行内部控制指引》,该问题违反了()。

A.分工制衡原则

B.保密原则

C.审批时效原则

D.风险管理原则

4.某医药企业在审计药品采购流程时,发现部分供应商未通过合规性审查。根据《药品管理法》,该企业可能面临的法律责任是()。

A.被罚款

B.药品召回

C.停产整顿

D.以上都是

5.某房地产企业内审员在审计项目成本控制时,发现部分工程款支付存在超预算现象。根据《建设工程质量管理条例》,该问题可能导致的间接后果是()。

A.工期延误

B.成本超支

C.质量下降

D

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