(新)医院内部审计制度.docxVIP

  • 0
  • 0
  • 约5.92千字
  • 约 10页
  • 2026-08-14 发布于四川
  • 举报

(新)医院内部审计制度

为规范本院内部审计工作,健全内部审计监督体系,提升医院运营管理效能,防范廉政风险与运营风险,保障国有资产安全完整,维护患者合法权益,根据《中华人民共和国审计法》《卫生计生系统内部审计工作规定》《行政事业单位内部控制规范》《公立医院全面预算管理制度实施办法》及国家卫生健康委员会、财政部、审计署相关管理要求,结合本院新建运营实际,制定本制度。

本院及下属全资、控股子医疗机构、后勤服务公司、各临床医技科室、行政职能部门、科研平台及所属经济实体的所有经济活动、运营管理行为、项目实施流程均纳入内部审计监督范围,本制度适用于本院所有内部审计工作的组织、实施、整改、问责全流程管理,任

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档