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- 2026-08-14 发布于北京
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公司审计工作总结范文
[年份]年度审计部工作总结
时光荏苒,[年份]年的审计工作已近尾声。在公司领导的正确指导下,在各兄弟部门的积极配合与支持下,审计部全体同仁秉持独立、客观、公正的原则,围绕公司年度战略目标与经营重点,扎实推进各项审计工作,在防范风险、强化内控、提升效益等方面发挥了应有的监督与服务作用。现将本年度审计工作情况总结如下:
一、年度审计工作概述
本年度,审计部紧密围绕公司发展大局,以提升审计价值为核心,重点关注公司经营管理的关键环节与高风险领域。全年共组织开展各类审计项目[具体数量,如:十余项],其中包括例行的财务收支审计、专项经营审计、工程项目审计、内部控制审计以及针对特定事项的专项调查等。通过审计,我们力求揭示问题、分析根源、提出建议,为公司管理层决策提供依据,促进公司治理水平的持续提升。
二、主要审计工作及成效
(一)财务收支与预算执行审计
本年度,我们对公司及下属主要子公司的财务收支情况进行了常规审计,重点审查了会计核算的准确性、财务制度的执行情况以及预算编制与执行的有效性。审计过程中,我们注重与财务部门的沟通协作,对发现的会计处理不规范、预算执行偏差等问题进行了梳理,并提出了整改建议。通过审计,进一步规范了财务行为,确保了财务信息的真实、准确,为公司财务管理的精细化提供了支持。
(二)专项经营审计与风险评估
针对公司重点业务板块及新兴业务领域,我们开展了专项
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