集团公司内部审计管理制度
第一章总则
第一条为健全集团公司内部监督体系,规范内部审计工作,强化内部管理和风险控制,保障集团合规经营和资产保值增值,根据《中华人民共和国审计法》《中国内部审计准则》《国有企业内部审计管理规定》等法律法规及集团公司章程,制定本制度。
第二条本制度适用于集团总部及集团全资子公司、控股子公司、分公司、事业部,以及集团实际控制的其他经营单位(以下统称“各单位”),参股公司参照本制度执行。
第三条本制度所称内部审计,是指集团内部审计机构依据国家法律法规和集团内部制度,对集团及各单位财务收支、经济活动、内部控制、风险管理、负责人履职情况等实施独立、客观的监督、评价和建
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