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- 2026-08-17 发布于江苏
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公司内部财务管理制度
前言
为规范公司财务管理,健全财务内控体系,确保公司资产安全与完整,提高资金使用效益,依据国家相关法律法规及公司实际情况,特制定本制度。本制度旨在明确财务活动中的权责界限,规范业务流程,为公司的健康、持续发展提供坚实的财务保障。全体员工均须严格遵守本制度的各项规定。
第一章总则
第一条制度宗旨与依据
本制度旨在规范公司财务行为,加强财务管理,提高经济效益,防范财务风险。依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及其他相关法律法规,并结合公司具体经营特点和管理需求制定。
第二条适用范围
本制度适用于公司及所属各部门、各分支机构的所有财务活动。公司控股子公司可参照执行,或根据自身情况另行制定,但须不低于本制度的标准。
第三条基本原则
公司财务管理遵循以下基本原则:
1.合法性原则:严格遵守国家财经法律法规和财经纪律。
2.统一性原则:公司财务实行统一领导、分级管理的体制。
3.审慎性原则:财务决策和操作应充分考虑风险,确保资金安全。
4.效益性原则:力求以合理的成本实现最佳的经济效益和社会效益。
5.权责对等原则:财务活动的权利与责任相匹配,谁决策、谁负责。
第四条管理职责
1.财务部:作为公司财务管理的职能部门,负责本制度的组织实施、解释、监督和修订;具体承担资金管理、会计核算、财务分析、预算控制、税务筹划等工作。
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