专项审计报告.docxVIP

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  • 2026-08-15 发布于北京
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本所函件编号:(2021)羊专审字第18109号

关于对广州恒运企业集团股份

关联方资金往来审核报告

广州恒运企业集团股份董事会:

我们审计了贵公司2021年度财务报表并出具了2021羊查字第18108号?审计报告?,在此根底上我们对贵公司披露的关联方资金往来进行了审核。

贵公司的责任是真实、完整向监管部门报送关联方资金往来情况与提供原始合同或协议等资料或副本、会计凭证与账簿记录等我们认为必要的资料。我们的责任是对贵公司是否按照中国证券监督治理委员会与国务院国有资产监督治理委员会联合颁发的?关于标准上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保假设干咨询题的通知?〔证监发[2003]56号〕的披露了关联方资金往来情况进行专项审核,并发表审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准那么的执行了审核工作。中国注册会计师审计准那么要求我们遵守职业道德标准,方案和实施审核工作以对贵公司自行清查与向监管部门报送关联方资金往来情况是否不存在重大错报猎取合理保证。审核工作涉及实施审核程序,以猎取有关关联方资金往来情况披露的相关证据。选择的审核程序取决于我们的判定,包括对由于舞弊或错误导致的自行清查后向监管部门报送关联方资金往来情况重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与向监管部门报送关联方资金往来情况相关的内部操纵,以设计恰当的审核程序,但目的并非对内部操纵有效性发表意见。

我们对贵公司与关

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