第1章内部审计概述
案例分析思路:本题主要考察内部审计的定义、准则体系、机构管理与质量控制等知识点。第1问要求学生能够从案例描述的审计困境现象中,运用内部审计基本理论与准则要求,识别和归纳出系统性、结构性的管理问题。第2问要求学生能够针对第1问识别出的问题,逐一提出针对性的解决方案,要求学生提出的措施应符合内部审计准则的基本要求,同时兼顾组织现实可行性。
第2章内部审计流程
案例分析思路:本题主要考察内部审计流程中审计实施阶段的核心知识点。本案例的第1、2、3问分别对应考察如下知识点:细节测试中的顺查法与逆查法、审计目标与审计程序的对应关系、以及审计证据的相关性。
第3章内部审计管理
案
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