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- 2026-08-15 发布于江西
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财务审计标准手册
1.第一章总则
1.1审计目的与范围
1.2审计依据与标准
1.3审计职责与权限
1.4审计程序与流程
2.第二章审计准备与实施
2.1审计计划与安排
2.2审计人员与分工
2.3审计现场管理
2.4审计工作底稿与记录
3.第三章审计程序与方法
3.1审计工作流程
3.2审计方法与工具
3.3审计证据收集与验证
3.4审计结论与报告
4.第四章审计发现问题与处理
4.1审计发现的类型与分类
4.2审计问题的确认与记录
4.3审计问题的处理与整改
4.4审计问题的跟踪与复查
5.第五章审计报告与沟通
5.1审计报告的编制与提交
5.2审计报告的审核与批准
5.3审计报告的沟通与反馈
5.4审计报告的归档与管理
6.第六章审计质量控制与管理
6.1审计质量管理体系
6.2审计人员能力与培训
6.3审计过程中的质量控制
6.4审计质量的评估与改进
7.第七章审计档案管理与保密
7.1审计档案的整理与归档
7.2审计资料的保密与安全管理
7.3审计档案的使用与查阅
7.4审计档案的销毁与处置
8.第八章附则
8.1适用范围与解释权
8.2
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