中控室异常情况处置台账填写与管理规定.docxVIP

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  • 2026-08-17 发布于江西
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中控室异常情况处置台账填写与管理规定.docx

中控室异常情况处置台账填写与管理规定

第一条目的

规范中控室异常情况的记录、处置与闭环,确保每一条报警发现—处置—确认全过程留痕、可追溯。

第二条台账结构(字段说明)

字段

含义与填写口径

日期

异常发现当日

班次

白班/晚班(勾选)

发现时间

精确到分钟

来源装置

报警所在的工序/装置区(通用代称,如反应工序)

异常类型

工艺/设备/联锁/有毒可燃/系统其他(勾选)

异常具体描述

客观描述现象,不写原因推断

报警级别

一般/重要/紧急(勾选)

调度处置措施

调参/通知现场/停机/启动预案(勾选)

处置结果

已恢复/待维修/观察中/已上报(勾选)

处置人签字

实际处理人手写签字

负责人确认

值班长/装置负责人复核签字

第三条填写要求

1.异常发现后当班填写,不得跨班补记、不得漏项。

2.异常具体描述只记现象(如2#釜温度高报148℃),原因另栏或归入分析报告。

3.紧急级须先处置、后补填,时间顺序以处置动作为准。

4.处置结果与措施须对应:选紧急+停机的,结果不得直接写已恢复而未经验证。

第四条闭环与确认

-处置人签字→负责人确认,二者齐全方为闭环。

-观察中/待维修条目须在台账设专门跟踪区,到期复核。

第五条存档

-台账保存不少于1年,按月归档。

-电子版与纸质版一致,签字页保留原件。

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*作者:一线安全管理从业者。专注企业安全管理实

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