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- 2026-08-16 发布于江西
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财务审计流程工作手册
第1章财务审计概述
1.1财务审计的基本概念
1.2财务审计的目标与原则
1.3财务审计的适用范围
1.4财务审计的流程概览
第2章财务审计准备工作
2.1审计计划的制定与执行
2.2审计团队的组建与分工
2.3审计资料的收集与整理
2.4审计风险的评估与应对
第3章财务审计实施流程
3.1财务报表的审计方法
3.2财务数据的核对与分析
3.3财务合规性检查
3.4财务内部控制的评估
第4章财务审计报告编制
4.1审计报告的编制要求
4.2审计结论的形成与表达
4.3审计意见的出具与反馈
4.4审计报告的归档与存档
第5章财务审计后续管理
5.1审计发现问题的整改跟踪
5.2审计结果的通报与沟通
5.3审计整改的落实与验收
5.4审计后续工作的持续改进
第6章财务审计信息化管理
6.1审计信息系统的建设与应用
6.2审计数据的电子化处理
6.3审计信息的共享与协作
6.4审计信息化的规范与标准
第7章财务审计合规与风险控制
7.1财务审计中的合规要求
7.2审计过程中风险的识别与控制
7.3审计合规性检查的实施
7.4审计风险的预防与应对
第8章财务审
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