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协同采购专项自查报告

一、自查工作总体开展情况

为全面落实《集团公司集中采购管理办法》《跨子公司协同采购实施细则》要求,排查协同采购全流程风险隐患,堵塞管理漏洞,提升采购集约化水平与成本管控效能,公司于202X年X月X日至X月X日组织开展协同采购专项自查工作。本次自查覆盖202X年1月1日至202X年12月31日期间所有纳入协同采购目录的采购项目,涉及生产原料、工程物资、办公耗材、运维服务4大类共17个细分品类,涉及采购总金额18.72亿元,覆盖集团下属12家二级子公司、37家三级生产单位。

自查工作坚持“全面覆盖、突出重点、实事求是、边查边改”原则,成立由采购管理部牵头,财务资产部、法务合规

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