协同采购专项自查报告
一、自查工作总体开展情况
为全面落实《集团公司集中采购管理办法》《跨子公司协同采购实施细则》要求,排查协同采购全流程风险隐患,堵塞管理漏洞,提升采购集约化水平与成本管控效能,公司于202X年X月X日至X月X日组织开展协同采购专项自查工作。本次自查覆盖202X年1月1日至202X年12月31日期间所有纳入协同采购目录的采购项目,涉及生产原料、工程物资、办公耗材、运维服务4大类共17个细分品类,涉及采购总金额18.72亿元,覆盖集团下属12家二级子公司、37家三级生产单位。
自查工作坚持“全面覆盖、突出重点、实事求是、边查边改”原则,成立由采购管理部牵头,财务资产部、法务合规
您可能关注的文档
最近下载
- 艾默生ev800变频器设置.pdf VIP
- 诺如病毒课件.pptx VIP
- 注塑模具维修流程图.docx VIP
- 中国金融黑灰产治理研究报告(2025):非法代理维权的识别标准与溯源治理.pdf VIP
- (小升初分班考)2025年山西省太原市部分校六年级下学期数学试卷【含答案】.doc VIP
- 管理学原理线上课程教学设计方案.docx VIP
- 斜拉桥—xxx桥计算书成果.doc VIP
- 标准化图集—外立面铝板、石材、铝线条、栏杆、雨蓬.pdf VIP
- 2025年房地产经纪人高端住宅市场与豪宅市场专题试卷及解析.pdf VIP
- 2025年演出经纪人沉浸式演出内容迭代与版本更新策略专题试卷及解析.pdf VIP
原创力文档

文档评论(0)