库房整改反思书
一、整改背景及问题排查情况
2024年3月12日公司仓储专项内审中,我司中心库房暴露出入账不符、存储混乱、安全隐患突出、作业效率低下四类共17项具体问题,其中6项被判定为重大风险项,直接影响Q1生产物料供应准确率,导致3条生产线临时待料2次,交付延误订单3笔,直接经济损失约12.7万元。针对上述问题,库房管理组于3月13日-3月17日开展全库复盘排查,形成问题清单及根因分析如下:
(一)账实不符问题(共5项)
1.物料库存准确率仅为82.7%:本次复盘全库1247个SKU,共发现216个SKU账实不符,其中生产类原材料差异率11.3%,成品差异率4.7%,低值易耗品差异率高达
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