2026年违规报销问题自查报告(3篇).docxVIP

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  • 2026-08-17 发布于四川
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2026年违规报销问题自查报告(3篇)

第一篇

为严格落实中央八项规定及其实施细则精神,严肃财经纪律,堵塞经费管理漏洞,根据《财政部关于开展2026年度行政事业单位违规报销问题专项排查的通知》及省、市财政部门专项工作部署,我单位于2026年4月12日至4月28日组织开展全系统违规报销问题全覆盖自查工作,现将自查情况报告如下:

一、自查工作开展基本情况

本次自查严格遵循“全覆盖、无死角、零容忍”原则,覆盖单位机关12个科室、下属6个公益类事业单位,排查范围为2023年1月至2026年3月期间所有经费支出凭证,涉及总支出金额1.24亿元,涵盖公务接待费、差旅费、会议费、培训费、公车运维费、办公费、项目专项资金等所有支出类别。

一是强化组织领导,压实工作责任。单位第一时间成立由主要负责人任组长、分管财务和纪检工作的领导任副组长、财务室、纪检监察室、办公室工作人员为成员的专项自查工作专班,明确各科室、下属单位主要负责人为自查第一责任人,对本部门自查结果的真实性、完整性负全责。专班先后召开3次专题部署会,解读专项排查政策要求,明确自查时间节点、排查要点、工作标准,确保全体人员高度重视、配合到位。

二是细化自查清单,统一排查标准。专班对照《行政事业单位财务规则》《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》等法规文件,梳理出虚列支出套取经费、超标准超范围报销、违规报销个人费用

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