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- 2026-08-17 发布于江西
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质量管理体系内部审核实务指南(标准版)
1.第一章审核前的准备与组织安排
1.1审核计划的制定与执行
1.2审核团队的组建与培训
1.3审核目标与范围的明确
1.4审核文件的准备与管理
2.第二章审核实施与过程管理
2.1审核工作的启动与会议安排
2.2审核现场的实施与记录
2.3审核过程中的沟通与反馈
2.4审核发现的记录与分析
3.第三章审核文件的整理与归档
3.1审核资料的收集与分类
3.2审核报告的编写与提交
3.3审核结果的分析与报告
3.4审核文件的归档与保存
4.第四章审核结果的沟通与处理
4.1审核结果的传达与反馈
4.2审核发现的整改与跟踪
4.3审核结论的形成与报告
4.4审核整改的验证与确认
5.第五章审核的持续改进与应用
5.1审核结果的利用与改进措施
5.2审核经验的总结与分享
5.3审核体系的持续优化
5.4审核工作的定期回顾与更新
6.第六章审核的合规性与风险控制
6.1审核的合规性检查与验证
6.2审核过程中的风险识别与控制
6.3审核结果的合规性评估
6.4审核体系的合规性维护
7.第七章审核的记录与归档管理
7.1审核过程的记录与保存
7.2
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