企业内部质量审核实施手册.docx

企业内部质量审核实施手册

目录TOC\o1-4\z\u

一、审核范围与适用对象 3

二、审核术语定义与说明 4

三、审核组织架构与职责划分 7

四、审核人员资质要求 9

五、审核计划的编制与审批 11

六、审核准备工作规范 13

七、审核现场实施操作要求 16

八、审核证据的收集与记录 18

九、审核结果的分析与评价 20

十、审核报告的编写与发布 23

十一、纠正措施的跟踪与验证 25

十二、审核审核评价与持续改进 27

十三、审核资源的配置与管理 29

十四、审核记录的存档与控制 32

十五、审核独立性与客观性保障

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