2026年企业内部审计工作总结.docx

2026年企业内部审计工作总结

2026年,集团内部审计部门紧紧围绕企业治理体系和治理能力提升核心目标,严格落实《内部审计工作规定》及集团董事会、审计委员会工作部署,全年累计完成各类审计项目72个,覆盖集团全级次127家子分公司、7个境外生产经营主体,涉及审计资产规模1263亿元,累计促进企业增收节支8.72亿元,核减工程投资、不合理费用6.61亿元,推动建立健全各类管控制度142项,移送违规违纪问题线索9条,问责处理相关责任人23名。全年工作始终坚持“监督不缺位、履职不越位、服务不错位”的指导思想,锚定三个核心方向发力:一是聚焦集团重大战略部署落地开展跟踪审计,保障政令畅通;二是聚焦重点领域

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档