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- 2026-08-20 发布于广东
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企业重大风险专项排查工作报告(完整版专业范本)
报告周期:XXXX年XX月—XXXX年XX月
排查组织部门:风险管理部、合规审计部、综合管理部(专项联合工作组)
排查性质:年度重大风险专项排查/季度高危风险穿透排查/专项整治行动排查
报送对象:公司董事会、经营管理层、风控委员会、上级主管单位
报告用途:重大风险专项治理、内控审计备查、合规自查整改、年度风控专项汇报、监管巡查报备
一、专项排查工作总体说明
(一)排查背景与目的
为坚决守住企业经营安全底线,压实全面风险管理主体责任,彻底排查整治各类一级重大风险、系统性风险、颠覆性风险,有效防范化解政策变动、合规处罚、资金断裂、安全事故、数据泄露、舆情危机、经营亏损等重大隐患,杜绝重大风险事件、重大资产损失、重大违规违纪问题发生。根据《企业全面风险管理制度》《内部控制基本规范》及年度风控重点工作安排,公司组织开展本次全覆盖、穿透式、零容忍的重大风险专项排查整治工作。
本次专项排查聚焦“高等级、高影响、高后果、低耐受”的底线风险,坚持全覆盖排查、深层次研判、靶向式整改、闭环式治理、长效化巩固,全面摸清企业重大风险底数、找准管控漏洞、压实防控责任,从源头化解系统性经营风险,保障企业持续合规、稳健、高质量发展。
(二)排查依据
本次专项排查严格依据以下制度及法规开展:国家《公司法》《企业所得税法》《安全生产法》《数据安全法》《个人信
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