【最新试题库含答案】【立信CPA】2026年审计真题及答案.docxVIP

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  • 2026-08-21 发布于中国
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【最新试题库含答案】【立信CPA】2026年审计真题及答案.docx

【最新试题库含答案】【立信CPA】2026年审计真题及答案

【最新试题库含答案】【立信CPA】2026年审计真题及答案

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一、单选题(共10题)

1.某会计师事务所在执行审计业务时,对于被审计单位的内部控制制度进行了详细的审查,以下哪个程序不属于内部控制的审查程序?()

A.了解和评估内部控制的有效性

B.识别内部控制的不足并评估其影响

C.审查内部控制的具体操作流程

D.评价内部控制的成本效益

2.审计人员在确定样本规模时,以下哪种方法通常会导致样本规模增大?()

A.估计的总体误差越大,样本规模越大

B.估计的总体误差越小,样本规模越大

C.审计风险越低,样本规模越小

D.可接受抽样风险越低,样本规模越小

3.在审计中,注册会计师通常通过以下哪种方式来获取对被审计单位环境的了解?()

A.直接询问管理层和内部审计人员

B.仔细阅读被审计单位的财务报表及其附注

C.被审计单位的业务流程图和风险评估报告

D.所有上述选项

4.以下哪项不属于审计报告中应当包含的内容?()

A.审计意见

B.审计师的责任声明

C.管理层对财务报表的责任声明

D.审计师的独立

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