- 1
- 0
- 约5.45千字
- 约 9页
- 2026-08-21 发布于中国
- 举报
《审计》风险评估全真模拟试题卷(2026年版)
《审计》风险评估全真模拟试题卷(2026年版)
《审计》风险评估全真模拟试题卷(2026年版)
姓名:__________考号:__________
一、单选题(共10题)
1.在审计过程中,下列哪项不属于风险评估的步骤?()
A.确定审计目标
B.识别和评估重大错报风险
C.设计应对措施
D.完成审计工作底稿
2.审计师在评估舞弊风险时,以下哪项不是舞弊风险的迹象?()
A.会计处理异常
B.财务报表披露不充分
C.高层管理人员缺乏诚信
D.公司内部控制健全
3.在审计师进行实质性测试时,以下哪种审计程序最适合于检查应收账款的准确性?()
A.分析程序
B.询问程序
C.核对程序
D.审计抽样
4.审计师在执行审计计划时,以下哪项不是审计师应当考虑的因素?()
A.客户的行业特点
B.客户的财务状况
C.客户的管理层背景
D.审计师的个人喜好
5.在审计过程中,审计师发现客户的内部控制存在缺陷,以下哪种做法是不恰当的?()
A.记录发现并报告给管理层
B.评估控制缺陷对财务报表的影响
C.修改审计计划以增加实质性测试的范围
D.忽略控制缺陷并继续执行原审计计划
6.审计师在实施风险评估程序时,以下哪种方法最适用于评估收入确认的舞弊风险?
您可能关注的文档
最近下载
- 保险业务反洗钱操作手册(标准版).docx VIP
- 《环境规划与管理》课程教学大纲.docx VIP
- 给排水国标图集-02S404:防水套管.pdf VIP
- 橙色教师期末考试质量分析工作报告PPT模板课件.pptx VIP
- 临床静脉导管维护操作专家共识深度解读.pptx VIP
- CNAS-CL01-A021:2018 检测和校准实验室能力认可准则在光伏产品检测领域的应用说明.pdf VIP
- 环境规划与管理582.pptx VIP
- 公园改造工程建设项目可行性研究报告书.doc VIP
- 2026江浙沪等地区 绿色食品小龙虾池塘精养技术规程.doc VIP
- 政府采购项目合同履约抽检及评价规范征求意见稿.doc VIP
原创力文档

文档评论(0)