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  • 2026-08-21 发布于四川
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机关内部控制执行情况自查报告

一、组织实施情况

按照财政部《行政事业单位内部控制规范(试行)》及上级主管部门关于开展内部控制基础性评价工作的统一部署和要求,我单位高度重视,将内部控制建设作为提升治理效能、规范权力运行、防范廉政风险的重要抓手。为确保自查工作不走过场、取得实效,单位迅速成立了由主要负责人任组长,分管财务工作的副职任副组长,办公室、财务、人事、纪检监察及相关业务科室负责人为成员的内部控制工作领导小组。领导小组下设办公室,设在财务科室,具体负责日常协调、督导检查及自查报告的撰写汇总工作。

自查工作启动之初,领导小组召开了专题动员部署会,明确了自查的范围、方法、步骤和时间节点。我们坚

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