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- 2026-08-21 发布于江西
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会计审计标准流程工作手册(标准版)
第1章总则
1.1适用范围
1.2审计标准的制定原则
1.3审计工作的基本要求
1.4审计人员的职责与权限
第2章审计计划与组织
2.1审计计划的制定与执行
2.2审计项目分类与管理
2.3审计团队的组建与分工
2.4审计项目的进度控制与协调
第3章审计实施与程序
3.1审计工作的基本流程
3.2审计证据的收集与验证
3.3审计工作的底稿编制与归档
3.4审计工作的质量控制与复核
第4章审计报告与结论
4.1审计报告的编制要求
4.2审计结论的表达方式
4.3审计报告的提交与审批流程
4.4审计报告的使用与存档
第5章审计整改与后续管理
5.1审计发现的问题处理流程
5.2审计整改的监督与跟踪
5.3审计整改结果的评估与反馈
5.4审计整改的闭环管理
第6章审计风险与内部控制
6.1审计风险的识别与评估
6.2内部控制的有效性审查
6.3审计风险的应对策略
6.4审计与内部控制的协同管理
第7章审计质量控制与合规性
7.1审计质量控制体系的建立
7.2审计过程中的合规性检查
7.3审计结果的合规性确认
7.4审计质量的持续改进机制
第8章
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