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  • 2026-08-22 发布于江苏
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固定资产清查整改报告

尊敬的[上级单位/公司领导]:

为全面摸清我单位固定资产家底,夯实资产管理基础,提升资产使用效益,防范资产流失风险,根据[相关文件精神/年度工作计划],我单位于近期组织开展了固定资产全面清查工作。通过本次清查,我们对现有固定资产的数量、分布、使用状况及管理情况有了更为清晰的掌握,同时也发现了管理中存在的一些薄弱环节和突出问题。现将清查情况及后续整改措施报告如下:

一、清查工作概述

本次固定资产清查工作以“账实相符、权责清晰、管理规范”为目标,涵盖了单位所有在用、闲置、待报废等各类固定资产。清查范围包括房屋建筑物、通用设备、专用设备、交通工具、办公家具等。工作小组采用实地盘点与账册核对相结合的方式,对每项资产的名称、规格型号、购置日期、原值、累计折旧、使用部门、存放地点、使用状况等信息进行了详细核实与登记,并对发现的差异进行了初步梳理与原因分析。清查过程力求全面、细致、准确,为后续整改工作奠定了基础。

二、清查发现的主要问题

通过本次深入清查,我们发现固定资产管理工作中存在以下几个方面的主要问题:

1.部分资产账实不符,存在盘盈盘亏现象:

*盘亏情况:少数资产因年代久远、人员变动、机构调整等原因,出现了实物已不存在但账面未核销的情况;个别资产因保管不善或使用不当导致遗失或损坏,未及时上报处理。

*盘盈情况:发现部分通过自制、接受捐赠或上级

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