公司内部质量审核工作执行手册.docx

公司内部质量审核工作执行手册

目录TOC\o1-4\z\u

一、内部质量审核总则与目标 3

二、审核工作适用范围与职能 4

三、审核工作组织架构与职责划分 6

四、审核人员选拔与能力要求 9

五、审核计划的编制与审批 11

六、审核标准与技术文件管理 14

七、审核准备工作与启动程序 16

八、审核现场调查与检查方法 19

九、审核证据收集与数据分析 21

十、审核发现项的确认与分类 24

十一、审核报告的编写与评审 27

十二、不符合项的纠正措施 29

十三、审核后续跟踪与闭环管理 32

十四、审核过程的记录与档案控制

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档