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- 2026-08-23 发布于江西
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审计工作手册
1.第一章审计概述
1.1审计的基本概念
1.2审计的目标与原则
1.3审计的组织与职责
1.4审计的类型与方法
2.第二章审计计划与准备
2.1审计计划的制定
2.2审计范围与对象的确定
2.3审计资源的配置
2.4审计风险的评估
3.第三章审计实施与执行
3.1审计工作的流程与步骤
3.2审计证据的收集与验证
3.3审计工作的记录与报告
3.4审计工作的沟通与协调
4.第四章审计报告与结论
4.1审计报告的编制与内容
4.2审计结论的表达与反馈
4.3审计结果的运用与改进
5.第五章审计质量控制与合规
5.1审计质量的保障措施
5.2审计过程中的合规性检查
5.3审计档案的管理与保存
6.第六章审计整改与后续管理
6.1审计发现问题的处理流程
6.2审计整改的跟踪与落实
6.3审计结果的持续改进机制
7.第七章审计人员管理与培训
7.1审计人员的职责与权限
7.2审计人员的选拔与培训
7.3审计人员的职业道德与行为规范
8.第八章审计工作的监督与评估
8.1审计工作的监督机制
8.2审计工作的绩效评估
8.3审计工作的持续优化与改进
第1章审计
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