医院收费处自查自纠整改报告(推荐)
我院收费处结合202X年度医疗保障局飞行检查反馈风险提示、医院内部审计年度工作安排及《医疗保障基金使用监督管理条例》《医院财务管理制度》《医疗机构医疗保障定点管理暂行办法》相关要求,于202X年X月X日至X月X日组织开展全岗位、全流程收费业务自查自纠工作,累计抽查202X年1月至X月期间门诊收费票据1260份、住院结算单据872份,覆盖普通门诊收费、门诊慢特病结算、住院费用核销、医保待遇兑付、退费审核管理、票据档案管理6大核心业务模块,通过岗位自查、交叉互查、专班核查、信息系统数据比对四种方式,全面排查收费环节风险隐患,累计梳理出各类问题19项,逐项核实问题
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