- 0
- 0
- 约5.52千字
- 约 11页
- 2026-08-24 发布于河南
- 举报
财务内审笔试题目
考试时间:______分钟总分:______分姓名:______
一、选择题(本部分共20题,每题1分,共20分。每题有唯一正确答案,请将正确选项字母填涂在答题卡相应位置。)
1.下列关于内部审计独立性的表述中,正确的是()。
A.内部审计部门的独立性主要指其相对于被审计单位的独立
B.内部审计师的独立性仅体现在形式上,无需考虑实质上的影响
C.内部审计部门应独立于被审计单位的经营管理活动
D.内部审计独立性仅适用于对董事会和高级管理层的报告关系
2.根据中国内部审计准则,内部审计机构应独立、客观地开展审计工作,对()负责。
A.审计委员会
B.总经理
C.董事会
D.财务总监
3.以下哪种抽样方法属于非统计抽样?()
A.分层抽样
B.系统抽样
C.整群抽样
D.判断抽样
4.在审计过程中,内部审计师发现一笔已记录的应收账款长期无法收回,初步判断可能存在舞弊风险。该审计师首先应采取的措施是()。
A.立即停止审计工作,上报管理层
B.确认该应收账款是否属于重大错报
C.执行更详细的细节测试程序以验证该应收账款的存在性
D.与销售部门负责人沟通了解原因
5.根据
您可能关注的文档
最近下载
- 某某集团办公系统建设方案.docx VIP
- 胺碘酮输液反应静脉炎的预防及处理措施PPT课件.pptx VIP
- 2020心肺复苏PPT(完整版).ppt VIP
- DB13(J)∕T 建设工程消耗量标准及计算规则 勘误.pdf VIP
- 混凝土试块留置方案.docx VIP
- 钢结构监理实施细则(全).docx VIP
- 毕节市招聘大学生乡村医生事业编制人员考试真题2024.docx
- 深度解析(2026)《GBT 39114-2020纳米技术 单壁碳纳米管的紫外可见近红外吸收光谱表征方法》.pptx VIP
- 2024年7月1日实施新版医疗器械经营设施设备维护和验证校准管理制度.pdf
- BIM技术在施工进度管理中应用技术方案.docx VIP
原创力文档

文档评论(0)