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- 2026-08-24 发布于江西
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财务审计流程工作手册(标准版)
第1章总则
1.1财务审计工作的基本原则
1.2审计职责与权限
1.3审计范围与对象
1.4审计依据与标准
第2章审计准备
2.1审计计划制定
2.2审计团队组建
2.3审计资料收集与整理
2.4审计风险评估
第3章审计实施
3.1审计现场工作流程
3.2审计证据的收集与验证
3.3审计数据的分析与处理
3.4审计发现问题的记录与报告
第4章审计报告与结论
4.1审计报告的编制要求
4.2审计结论的形成与表达
4.3审计意见的提出与反馈
4.4审计结果的归档与存档
第5章审计后续管理
5.1审计问题的整改跟踪
5.2审计结果的利用与反馈
5.3审计档案的管理与归档
5.4审计工作的持续改进
第6章审计质量控制
6.1审计质量管理体系
6.2审计过程中的质量检查
6.3审计人员的培训与考核
6.4审计工作的监督与复核
第7章审计合规性与风险控制
7.1审计中的合规性要求
7.2审计风险的识别与应对
7.3审计结果的合规性评估
7.4审计工作的法律与伦理规范
第8章附则
8.1本手册的适用范围
8.2本手册的修订与解释
8.3本
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