2025中化集团企金控平台审计岗招聘(北京)笔试历年参考题库附带答案详.docxVIP

  • 0
  • 0
  • 约7.56千字
  • 约 23页
  • 2026-08-24 发布于河南
  • 举报

2025中化集团企金控平台审计岗招聘(北京)笔试历年参考题库附带答案详.docx

2025中化集团企金控平台审计岗招聘(北京)笔试历年参考题库附带答案详

2025年中国中化旗下企业金融控股平台(中化资本)北京地区审计岗招聘笔试,历年命题严格契合国资委对中央企业金融类子公司内部审计的监管要求,同时匹配金控平台“并表管理、穿透审计、风险前置”的核心职能,笔试总分100分,合格线划定为72分,历年进面考生平均得分78.4分,题型分布为客观题60分(单选30道每题1.5分、多选10道每题1.5分),主观题40分(实务案例2道),笔试时长150分钟,以下为归集整理的2022-2024年历年核心参考题库及答案详解:

一、单项选择题历年核心真题及答案详解

1.中国中化企金控平台审计岗对下属成员单位开展内审工作时,依据2023年国资委修订的《中央企业金融控股公司监督管理实施细则》最新要求,内部审计机构的牵头管理主体为以下哪一主体?

A金控平台下属各金融业态的监事会

B金控平台总部直接向董事会审计委员会汇报的独立审计部

C中国中化集团总部风控部

D属地银保监局派驻审计组

答案:B

详解:国资委最新监管规则明确要求,央企业金控平台必须设立独立于风控、业务条线的内部审计部门,直接向金控董事会审计委员会负责并报告工作,不得将审计职能挂靠在风控或合规部门。当前中化资本的审计架构完全匹配该要求,审计部全员编制独立,不参与任何业务条线的合规评审工作,仅保留审计监督权限。A选项各子业态

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档