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- 2026-08-24 发布于河南
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2025CPA注会考试《审计》近年真题汇编及答案
一、单项选择题(本题型共10题,每题2分,共20分。每题只有一个正确答案,请将正确答案的字母填涂在答题卡相应位置。)
1.在审计过程中,注册会计师需要评估被审计单位内部控制设计的合理性。根据《中国注册会计师审计准则第1211号——识别和评估重大错报风险》,下列哪项措施不属于风险评估程序中常见的内部控制测试方法?()
A.询问被审计单位的管理层关于内部控制设计的理念和方法
B.检查被审计单位编制的内部控制流程图,评估其完整性和准确性
C.观察被审计单位员工执行内部控制程序的实际过程,评估其执行效果
D.分析被审计单位内部控制缺陷的历史数据,预测未来可能出现的风险
解析:选项A、B、C均属于常见的内部控制测试方法,包括询问管理层、检查流程图和观察执行过程。选项D属于数据分析方法,虽然可用于评估内部控制风险,但并非直接测试内部控制设计的合理性。正确答案为D。
2.在审计抽样中,注册会计师需要确定样本规模。根据《中国注册会计师审计准则第1312号——审计抽样》,下列哪项因素不会影响样本规模的确定?()
A.可接受的抽样风险
B.总体的变异性
C.内部控制的预期有效性
D.被审计单位的经营规模
解析:样本规模的确定受抽样风险、总体变
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