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- 2026-08-24 发布于河南
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2025年10月高等教育自学考试全国考试审计学试题及答案
一、单项选择题(本大题共10小题,每小题2分,共20分)
1.在审计过程中,审计人员通过查阅企业内部控制文件、访谈管理人员和执行控制测试,以评估内部控制的健全性和有效性。这一程序属于审计方法中的()。
A.分析性复核
B.细节测试
C.内部控制测试
D.重新执行
解析:内部控制测试是审计人员为获取内部控制设计和运行有效性的审计证据而实施的程序。题干中描述的查阅文件、访谈管理人员和执行控制测试,均属于典型的内部控制测试方法。分析性复核主要通过对财务数据的分析发现异常,细节测试是对特定账户余额或交易进行逐项检查,重新执行则是要求被审计单位重新执行某项控制程序以验证其有效性。故正确答案为C。
2.审计报告中的“强调事项段”用于披露对财务报表整体有重大影响,但按照会计准则不计入审计意见类型的事项。下列关于强调事项段的表述中,正确的是()。
A.强调事项段会影响审计意见的类型
B.强调事项段必须与被审计单位管理层达成一致
C.强调事项段通常与审计范围受限有关
D.强调事项段属于非无保留意见的组成部分
解析:强调事项段不影响审计意见的类型,其目的是提醒财务报表使用者关注某些事项,这些事项不影响审计意见,但可能对财务报表使用者决策有
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