关于内部审计年终述职报告范文(3篇).docVIP

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  • 2026-08-26 发布于北京
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关于内部审计年终述职报告范文(3篇).doc

关于内部审计年终述职报告范文(精选3篇)

关于内部审计年终述职报告范文篇1

根据《X有限公司内部审计制度》(发[]13号)文件有关要求,经过集团公司内部审计委员会及内审办公室的精心组织,在各部门(单位)的积极配合下,圆满完成了x年度的内部审计工作。

一、领导重视,制度健全。

建立内审机构是保证内审工作的前提,近年来,我公司内审工作得到了进一步强化,建立了由一把手直接领导下的审计监督体系。负责监督、审查和评价企业经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性,促进组织目标的实现。对本集团公司的财务管理、工程项目管理、原材料管理及有关制度的落实与可行性等方面进行审计监督。为了开展有效监督

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