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- 2026-08-26 发布于江西
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会计事务所审计工作手册(标准版)
第1章总则
1.1审计工作基本原则
1.2审计机构与职责
1.3审计工作流程
1.4审计工作质量控制
第2章审计计划与实施
2.1审计计划编制
2.2审计实施步骤
2.3审计现场工作要求
2.4审计工作记录与报告
第3章审计程序与方法
3.1审计程序概述
3.2审计方法与工具
3.3审计证据收集与验证
3.4审计数据分析与处理
第4章审计报告与沟通
4.1审计报告编制要求
4.2审计报告提交与归档
4.3审计沟通与反馈机制
4.4审计结果的使用与披露
第5章审计风险与内部控制
5.1审计风险识别与评估
5.2内部控制审计内容
5.3审计风险应对措施
5.4审计结论与建议
第6章审计档案管理
6.1审计档案的分类与归档
6.2审计档案的保管与调阅
6.3审计档案的销毁与归档管理
第7章审计人员管理与培训
7.1审计人员职责与资格
7.2审计人员培训与考核
7.3审计人员行为规范
7.4审计人员职业发展与晋升
第8章附则
8.1本手册的适用范围
8.2本手册的修订与解释
8.3本手册的实施与监督
第1章总则
1.1审计工作基本原
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