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- 2026-08-27 发布于江西
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财务审计标准流程工作手册
1.第一章总则
1.1审计目标与范围
1.2审计依据与标准
1.3审计组织与职责
1.4审计流程与步骤
2.第二章审计准备
2.1审计计划制定
2.2审计团队组建
2.3审计资料收集与整理
2.4审计风险评估
3.第三章审计实施
3.1审计现场工作
3.2审计证据收集与验证
3.3审计工作底稿编制
3.4审计问题识别与记录
4.第四章审计报告编制
4.1审计报告结构与内容
4.2审计结论与建议
4.3审计意见的提出与反馈
5.第五章审计复核与整改
5.1审计复核流程
5.2审计问题整改落实
5.3整改效果评估与跟踪
6.第六章审计档案管理
6.1审计资料归档要求
6.2审计档案分类与保管
6.3审计档案调阅与查阅
7.第七章审计质量控制
7.1审计质量管理体系
7.2审计过程控制措施
7.3审计质量检查与评估
8.第八章附则
8.1适用范围与解释权
8.2修订与废止说明
第1章总则
1.1审计目标与范围
审计目标是确保财务信息的真实、公允与完整,符合国家法律法规及会计准则要求,为决策提供可靠依据。根据《企业会计准则》(财政部,2018
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