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- 2026-08-27 发布于安徽
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会计师事务所审计项目实施方案
一、引言
本方案旨在规范会计师事务所审计项目的操作流程,明确各阶段工作重点与质量要求,确保审计项目高效、有序、高质量地完成,最终出具客观、公正的审计报告,满足财务报表使用者的需求,并维护事务所的专业声誉。本方案适用于事务所承接的各类财务报表审计业务,项目组应结合具体审计项目的特点进行适当调整与细化。
二、审计目标与范围
(一)审计目标
审计目标是对被审计单位财务报表的合法性、公允性发表审计意见。具体包括:确认财务报表是否按照适用的会计准则和相关会计制度的规定编制;确认财务报表在所有重大方面是否公允反映了被审计单位的财务状况、经营成果和现金流量。
(二)审计范围
审计范围的确定应以实现审计目标为导向,通常涵盖被审计单位编制财务报表所依据的会计记录及相关资料,以及与财务报表编制相关的内部控制。具体包括:
1.被审计单位的财务报表及其附注。
2.与财务报表相关的会计凭证、会计账簿、总分类账、明细分类账及其他会计资料。
3.被审计单位的重要合同、协议、会议纪要等其他相关资料。
4.与财务报表编制相关的内部控制的设计与运行有效性。
三、审计计划阶段
(一)初步业务活动
在承接审计业务前,项目合伙人及项目组关键成员应进行初步业务活动,以确保具备执行业务所需的独立性和专业胜任能力,并评估管理层的诚信水平。主要包括:
1.与被审计单位管理层及治理层进行初步沟
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