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- 2026-08-28 发布于安徽
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集团公司审计档案管理办法
第一章总则
第一条为规范集团公司审计档案管理工作,确保审计档案的真实、完整、安全和有效利用,充分发挥审计档案在企业经营管理中的重要作用,依据国家有关档案管理的法律法规及集团公司相关管理制度,特制定本办法。
第二条本办法所称审计档案,是指集团公司及各子(分)公司在审计工作过程中形成的,具有保存价值的各种文字、图表、声像、电子数据等不同形式的历史记录。
第三条本办法适用于集团公司总部及各子(分)公司(以下统称“各单位”)的所有审计活动及其形成的审计档案管理。
第四条审计档案管理工作遵循统一领导、分级管理、真实完整、安全保密、便于利用的原则。集团公司对全集团审计档案工作实行统一指导和监督,各单位负责本单位审计档案的具体管理。
第二章管理机构与职责
第五条集团审计部是集团审计档案工作的归口管理部门,负责统筹规划、制度建设、监督指导及集团层面重大审计项目档案的直接管理。其主要职责包括:
(一)贯彻执行国家及上级部门关于档案管理的法规政策,制定和完善集团审计档案管理制度;
(二)指导、监督和检查各单位的审计档案管理工作;
(三)负责集团总部立项的审计项目档案的收集、整理、保管、利用和销毁工作;
(四)组织审计档案管理人员的业务培训和学习交流。
第六条各子(分)公司审计部门(或履行审计职能的机构)是本单位审计档案管理的责任部门,应指定专人负责审计档案的日
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