- 1
- 0
- 约7.53千字
- 约 14页
- 2026-08-28 发布于河南
- 举报
审计部笔试题目及答案
考试时间:______分钟总分:______分姓名:______
一、单项选择题(下列每小题只有一个正确答案,请将正确选项的代表字母填在括号内。每小题1分,共20分)
1.根据中国注册会计师审计准则,注册会计师执行财务报表审计业务,其核心目标是:
A.评价被审计单位内部控制设计的合理性
B.对被审计单位管理层编制的财务报表发表审计意见
C.确保被审计单位所有会计估计均无重大错报
D.协助被审计单位改进财务报告流程
2.在审计过程中,如果注册会计师计划依赖内部控制在防止或发现并纠正认定层次重大错报方面的作用,则必须评估内部控制的:
A.设计有效性和运行有效性
B.财务表现和成本效益
C.独立性和客观性
D.完整性和及时性
3.以下关于审计风险的说法中,正确的是:
A.审计风险=固有风险+控制风险
B.审计风险=重大错报风险+检查风险
C.注册会计师只能降低检查风险,不能降低固有风险和控制风险
D.可接受的审计风险越高,可接受的检查风险也越高
4.询问被审计单位管理层关于特定控制的运行情况,这种审计程序属于:
A.检查
B.重新执行
C.分析程序
D.询问
5.当审计师需
您可能关注的文档
最近下载
- 2024年四川省绵阳市中考语文试题卷(含答案).docx
- 《普通高等学校学生管理规定》41号令讲解培训课件.pptx VIP
- 《测绘法规与工程管理-》课件-第14章-测绘成果质量检查验收.ppt VIP
- 欧洲规范-NF P98-251-1-中文版.pdf VIP
- 2026年秋新版青岛版四年级上册小学数学教学计划.pdf VIP
- 电子教案-《交往与合作》(第一单元第二课+敲开人际关系的大门)-1.docx VIP
- 【2025秋】沪教版九年级化学上册教学计划(含进度表).docx
- 行程表-英文_精品文档.doc VIP
- 2026山东聊城市鲁西人力资源开发有限公司招聘5人笔试历年参考题库附带答案详解.docx VIP
- Kyvision用户使用手册.doc VIP
原创力文档

文档评论(0)