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- 2026-08-29 发布于广西
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2026年CPA《审计》考试真题及答案
单项选择题(本题型共20小题,每小题1分,共20分。每小题只有一个正确答案)
1.针对管理层凌驾于内部控制之上的特别风险,下列审计程序中,注册会计师应当实施的是()。
A.对所有银行存款账户实施函证程序
B.测试日常会计核算过程中作出的会计分录以及编制财务报表过程中作出的其他调整是否适当
C.对全部存货实施全面监盘程序
D.检查所有关联方交易的商业合理性
【答案】B
【解析】根据审计准则规定,无论对管理层凌驾于控制之上的风险的评估结果如何,注册会计师都应当设计和实施以下三类强制审计程序:(1)测试日常会计核算过程中作出的会计分录以及编制财务报表过程中作出的其他调整是否适当;(2)复核会计估计是否存在偏向,并评价产生这种偏向的环境是否表明存在由于舞弊导致的重大错报风险;(3)对于超出被审计单位正常经营过程的重大交易,或异常重大交易,评价其商业理由是否表明存在财务造假或资产侵占行为。选项B为强制实施程序,其余选项均为可选程序。
2.注册会计师接受委托对被审计单位2025年度ESG关键绩效指标执行鉴证业务,下列相关说法中正确的是()。
A.若审计范围受到重大且广泛的限制,注册会计师应当出具否定意见的鉴证报告
B.ESG绩效指标鉴证业务属于法定的合理保证鉴证业务
C.被审计单位管理层应当对ESG关键绩效指标的真实性、完整性、
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