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- 2026-08-30 发布于云南
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公用经费管理使用情况自查报告
根据上级主管部门关于加强公用经费管理使用的相关文件精神及要求,为进一步规范我单位公用经费的管理,提高资金使用效益,确保经费使用的合规性、安全性和有效性,我单位本着实事求是、认真负责的态度,对近期公用经费管理使用情况进行了全面、细致的自查。现将自查情况报告如下:
一、自查工作的组织与实施
为确保自查工作取得实效,我单位高度重视,迅速成立了以单位负责人为组长,财务部门牵头,各相关科室负责人为成员的公用经费自查工作小组。自查小组结合单位实际,制定了详细的自查方案,明确了自查范围、内容、方法和步骤。自查范围主要涵盖近一年来的公用经费预算编制、执行、核算、报销等各个环节。自查方式采取查阅财务账簿、会计凭证、会议纪要、相关文件制度、合同协议以及与相关人员进行座谈询问等相结合的方式,力求全面、客观、准确地反映公用经费管理使用的真实情况。
二、公用经费管理与使用的基本情况
在公用经费管理方面,我单位始终坚持“量入为出、统筹兼顾、保证重点、勤俭节约”的原则,致力于构建规范、高效的管理机制。
(一)制度建设与执行情况
我单位已建立了涵盖公用经费预算管理、支出审批、报销审核、资产购置与管理等方面的一系列内部管理制度。这些制度的建立,为公用经费的规范使用提供了初步的制度保障。在日常工作中,多数情况下能够按照制度规定的程序办理经费支出,但在细节执行层面仍有提升空间。
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