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- 2026-09-01 发布于广东
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会计师事务所审计实习报告
本次实习为期两个月,开展于2024年1月2日至2024年3月1日,实习单位为本地具备证券期货相关业务辅助服务资质的XX会计师事务所(特殊普通合伙),该所常年服务本地近百家不同行业的大中小微企业客户,业务范围覆盖年度财务报表审计、高新技术企业认定专项审计、国企负责人经济责任审计、企业内部控制咨询等多个板块,能为实习人员提供多元的实务锻炼场景。实习的初衷是跳出课堂理论的框架,将此前学习的审计学基础、注册会计师审计准则、企业会计准则等知识点与实务操作对接,建立对审计工作完整流程的具象认知。
实习前期主要在事务所内部完成基础性辅助工作,刚开始带教老师并没有直接安排外勤任务,而是先带我梳理历年归档的标准审计工作底稿逻辑,明确不同科目对应的审计目标、常用审计程序和底稿索引规则,之后安排的第一项独立任务是抽查某装备制造小微企业2023年度全部记账凭证,按样本规则抽选占当期发生额60%以上的凭证后,核对后附原始凭证的真实性、合规性。刚开始操作时我曾漏掉一张大额差旅报销单的异常点:发票开具地点与报销人标注的出差地点完全不符,当时误以为只是财务人员粘贴失误,直到带教老师指出这类异常往往是虚列费用的信号,后续我们顺着这张凭证追溯出该笔支出实际是股东个人的旅游消费,不属于公司生产经营相关支出,需要做纳税调整,这件事让我第一次意识到审计职业谨慎性不能只停留在课本的定义里,要落实
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